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Schlüssel

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  1. Bereich: Konten
  2. KontoFilter: Arbeitszeiten und Absenzen
  3. KontenGruppe: ABS Absenzen aufklappen und gewünschter Mitarbeiter anklicken
  4. Unter Buchungen:
    1.   Buchung manuell erfassen
       
  5. Arbeitszeit-Saldi (h)
    1. für jede ZeitKategorie (U25, U50, U100)
  6. Absenzen-Saldi (Tage)
    1. für jede gewünschte AbsenzenGruppe (Ferien, Krankheit, Unfall, etc.)
    2. (Glühbirne)  FerienGuthaben sind über SOLL ins Minus zu buchen (Ferienbezüge werden im Haben als bezogen gebucht)
  7. Kostenstellen-Saldi
    1. für jede Kostenstelle
    2. Eröffnungssaldo ins Haben (sind bisher aufgelaufene Arbeitsstunden für diese Kostenstelle)


Auszug

Arbeitszeit-Buchungen korrigieren (KST, ABS, AZE, SPE)

Diese werden (müssen) beim Rapport geändert:

  • Rapport nach RapportNummer suchen

...

  • Image Added Arbeitsschritt: Verbuchung zurücksetzen
  • (Glühbirne) Vorsicht beim Ändern der Position:
    • Die Arbeitszeit des Mitarbeiters und die Kostenstelle entstehen beide aus demselben Rapport.
    • Ist das Produkt der Position (U25, U50. ...) falsch gewählt, muss sie gelöscht werden und mit der selben Arbeitszeit mit einer neuen Position erfasst werden
    • Ist die Arbeitszeit falsch (Anz. h), kann diese auf der Position geändert werden (Möglichkeit einen Beschreibungstext zur Position abzuspeichern).
    • Nach der erneuten Verbuchung, in der Rubrik Konten die Kontenstände aktualisieren