Versionen im Vergleich

Schlüssel

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...

SchrittESR / ISOBildBeschreibung
0ISO

Der Dateiname vom Typ xml der Zahlungsinformationen Ihrer Kunden enthält ist

(Warnung) camt.054  (Warnung)

andere camt Formate können nicht in amacos eingelesen werden

1ESR + ISO

Voraussetzung

Die Rechnungen müssen im Status "verbucht offen" sein damit Zahlungen dazu gespeichert werden können

2ESR + ISO

Den entsprechenden Assistenten starten

3ESR

Die Konto der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt

Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden wenn vorhanden angezeigt


Auf "Dateien auswählen" klicken um eine Datei mit ESR Daten auszuwählen

Weiter anklicken

3ISO

Die Konto der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt

Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden wenn vorhanden angezeigt


Auf "Dateien auswählen" klicken um eine Datei mit ESR Daten auszuwählen

Weiter anklicken

4ESR

Anzeige der Anzahl gültiger Zahlungseingänge

Gesamtbetrag der gültigen Zahlungseingänge

Meldungen

MeldungBedeutung
Falscher BetriebESR-BetriebsNr stimmt nicht mit der im System hinterlegten ESR-Nr überein
Differenz innerhalb KulanzDies ist nur eine Information, ist nicht weiter zu beachten
Fehler Zeile x: Rechnung [Nummer] nicht im richtigen StatusDie Rechnung befindet sich nicht im Status "verbucht offen"
Fehler Zeile x: Rechnung [Nummer] nicht gefundenDie in der Referenznummer enthaltene Rechnungsnummer wurde in Amacos nicht gefunden
Kreditposition fehlt

In einer der Rechnungen wurde als letzte Position ein Gruppentitel hinzugefügt.

Abhilfe: Suchen Sie die Rechnung, setzen Sie die Buchungen zurück, löschen die letzte Gruppenposition, verbuchen Sie erneut.

Rechnung [Nummer] ÜBERZAHLT -Betrag !!

Der Kunde hat die Rechnung überzahlt. Die Gutschrift kann importiert werden.

Der Fehlbetrag (negativ da zu viel bezahlt wurde) muss nach dem Import manuell ausgeglichen werden, Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen

Gutschriften importieren: Alle Zahlungen ohne Fehler werden eingelesen

Fehlerhafte Zahlungen müssen manuell weiter verarbeitet werden

4ISO

Anzeige der Anzahl Zahlungen die in der Datei vorhanden sind

(Warnung) Anzeige der Zahlungen die vom System abgelehnt werden, für jede abgelehnte Zeile wird eine rote Fehlermeldung angezeigt → diese Zeilen müssen manuell bearbeitet werden

Differenzen die innerhalb der Kulanz liegen werden mit schwarzem Text angezeigt

Wird die Rechnung exakt beglichen wird keine Meldung angezeigt

MeldungBedeutung
Diese Datei wurde bereits importiertDabei wird der Inhalt (Prüfsumme) der Datei mit alle bereits importieren Dateien verglichen
Rechnung [Nummer] nicht im richtigen StatusDie Rechnung befindet sich nicht im Status "verbucht offen"
Rechnung [Nummer] nicht gefunden (Ref)Die in der Referenznummer enthaltene Rechnungsnummer wurde in Amacos nicht gefunden, die Refernznummer wird angezeigt
Rechnung [Nummer] ÜBERZAHLT -Betrag !!

Der Kunde hat die Rechnung überzahlt. Die Gutschrift kann importiert werden.

Der Fehlbetrag (negativ da zu viel bezahlt wurde) muss nach dem Import manuell ausgeglichen werden, Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen

...Differenz ist grösser als Kulanz...Die Differenz zwischen Zahlbetrag und der Rechnungsbetrag ist grösser als die erlaubte Kulanz. DIese Rechnung muss manuell ausgebucht werden. Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen
...Skontobetrag berücksichtigt...Der gewährte Skontoabzug wurde vom Kunden vorgenommen wobei die Frist für die Zahlung eingehalten wurde



5ESR + ISO

Unter BETRIEB > DATEIEN wird die Importdatei und eine Protokolldatei gespeichert.

In der log Datei werden die Meldungen wie sie unter 4 angezeigt wurden festgehalten