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Die Adressverwaltung der Auftragsbearbeitung (ADC) geht davon aus dass Geschäftsjahr und Kalenderjahr identisch sind. Vorgehen Unterjähriges Geschäftsjahr s. am Schluss der Seite *

Portos Finanzbuchhaltung

  1. Nur verbuchte Belege werden ins neue Geschäftsjahr übertragen deshalb sollten Sie vor jedem Abschluss die Nebenbücher verbuchen.
    Vorgehen: Wechsel ins Nebenbuch (Debitoren oder Kreditoren), Optionen > Debitoren verbuchen / Kreditoren verbuchen > "Rechnungen" und "Zahlungen" markieren

  2. Führen Sie einen vorläufigen Abschluss des Geschäftsjahres durch, dies für jeden Mandanten Ihrer Finanzbuchhaltung.
    Vorgehen: Abschlüsse > Geschäftsjahr abschliessen > Abschluss=vorläufig

  3. Damit die Salden im Kontenplan korrekt angezeigt werden, ist eine regelmässige manuelle Saldierung notwendig.
    Vorgehen: Abschlüsse > Saldierung der Konten > Ungebuchte Belege berücksichtigen auswählen

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